신재생에너지, 통관 차질 우려 해소로 美 공장 정상화…모듈 판매량ㆍ판매가격 동반 상승
美 정부, 수입 태양광에 반덤핑ㆍ상계관세 예비판정…현지 생산 기업에 우호적 환경 조성
케미칼, 대외 불확실성 확대에도 에틸렌 등 주요 원료 선제적으로 확보해 국내 공급 안정화
[대한경제=이근우 기자] 한화솔루션이 대외 불확실성 확대에도 모든 사업 부문에서 흑자를 기록했다. 미국 통관 차질 우려 해소에 따른 현지 공장 가동 정상화, 미국 정책 및 시장 환경 변화에 따른 구조적 수익 개선, 기초소재 사업의 구조 개선 및 원가 경쟁력 확보 등으로 3분기만에 영업이익 플러스(+)를 기록했다.
28일 한화솔루션에 따르면 올해 1분기 연결 기준 매출은 전년동기 대비 25.4% 증가한 3조8820억원을 기록했다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 205.5% 늘어난 926억원으로 집계됐다. 이는 2025년 2분기 이후 3분기 만의 흑자 전환이다.
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| 장교동 한화빌딩 전경. /사진: 한화 제공 |
사업 부문별로 보면, 신재생에너지 부문은 매출 2조1109억원, 영업이익 622억원을 기록했다. 계절적 비수기인 1분기에도 매출은 전년 동기 대비 32.0% 증가하며 2분기 연속 2조원대 매출을 달성했다.
지난해 발생한 미국향 셀 통관 지연 이슈가 연말부터 완전히 해소되며 미국 공장 가동이 정상화되고, EPC 프로젝트의 공정 진행이 가속화됨에 따라 모듈 판매량이 증가했다. 동남아 우회 수출 물량에 대한 규제가 강화되는 등 현지 생산 체계를 갖춘 기업에 우호적인 정책 환경이 조성되며 모듈 판매가격도 상승했다.
케미칼 부문은 매출 1조3401억원으로 24.8% 증가했다. 영업이익 341억원으로 2023년 3분기 이후 2년 반 만에 흑자 전환했다.
중동 지역 이슈에 따른 주요 제품의 수급 변화와 가격 상승 등 외부 요인이 일부 반영됐지만, 비수익 사업 정리와 생산 라인 합리화를 통해 사업 포트폴리오를 재편했고, 지속적인 운영 효율화와 수익성 중심 전략을 바탕으로 전반적인 수익 구조를 개선했다.
지난해 적자를 기록했던 PVC 해외 사업은 1분기 흑자 전환했고, 가성소다 사업은 전력 비용 절감 등으로 수익성이 개선됐다. W&C 사업 또한 초고압 케이블 소재 등 고수익 제품의 판매 비중을 확대하는 전략을 통해 실적 개선에 기여했다.
첨단소재 부문은 매출 2856억원, 영업이익 122억원을 기록했다. 매출은 4.3% 늘었고, 영업이익은 흑자 전환했다.
태양광 소재 사업은 원가 구조 개선과 미국 시장 판매 확대에 힘입어 실적 호조를 보였고, 경량복합소재 사업은 해외 수출 물량 증가와 환율 상승의 영향으로 매출과 수익성이 함께 개선됐다.
한화솔루션 측은 “연말까지 실적이 꾸준히 개선될 것으로 예상하며, 특히 카터스빌 공장 셀 라인이 3분기부터 양산에 돌입하면서 신재생에너지 부문의 견조한 수익 창출이 본격화될 것”으로 기대했다.
아울러 “케미칼 부문 역시 글로벌 공급과잉 우려에도 주요 원료를 선제적으로 확보하고, 구조적 체질 개선을 지속해 흑자 기조를 안정적으로 이어갈 방침”이라고 덧붙였다.
이근우 기자 gw89@
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